广西壮族自治区植保站2021年部门预算公告
时间:2022-09-06 来源:广西壮族自治区农业农村厅 作者:佚名
目 录
第一部分:广西壮族自治区植保站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区植保站2021部门预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算安排情况说明
(三)国有资产占用情况说明
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区植保站2021年部门预算报表
表一:部门收支总体情况表
表二:部门收入总体情况表
表三:部门支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:2021年度自治区本级项目支出绩效目标申报表
第一部分:广西壮族自治区植保站概况
一、主要职能
负责农业植物保护的具体事务性和技术性工作;负责植物内部检疫的具体技术性工作;负责农作物病虫监测与防治工作;负责农产品质量安全综合检测的技术性工作;负责农药检定的技术性工作。 二、机构设置情况 我单位是自治区农业农村厅直属全额拨款的正处级参公管理事业单位。 内设机构设置为:办公室、人事教育科、计划财务科、农作物病虫测报站、防治科、植物检疫站、药械科、市场监督科、登记管理科、农药检测科、农产品质量检验科。
第二部分:广西壮族自治区植保站2021部门预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
按照综合预算的原则,自治区植保站所有收入和支出均纳入部门预算管理,2021年收支总预算2436.49万元,同比减少41.01万元,同比下降1.66%。收入包括:一般公共财政预算拨款、上年结余收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、单位收入总体情况说明
2021年收入总预算2436.49万元,同比减少41.01万元,同比下降1.66%。其中:一般公共财政预算拨款2383.49万元,占收入总预算97.82%,同比减少94.01万元,同比下降3.79%;上年结余收入53万元,占收入总预算2.18%,同比增加53万元,增长100%。其中:植保站本级结余53万元。
2021年收入预算总体减少的主要原因是严格执行从严从紧编制预算规定,压减了一般公共预算安排的部分项目支出。
2021年支出总预算2436.49万元,同比减少41.01万元,同比下降1.66%。其中:基本支出1359.29万元,项目支出1077.20万元。其中:
(二)按功能分类科目划分。
1.205类教育支出24.2万元,同比减少26.3万元,下降52.08%,占支出总预算0.99%。
205类08款03项“培训支出”24.2万元。主要用于举办农业系统各类人员的业务培训支出。
2.208类社会保障和就业支出250.43万元,同比增加33.45万元,增长15.42%,占支出总预算10.28%。
(1)208类05款01项“行政单位离退休”45.74万元。主要用于离退休人员相关支出。
(2)208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”136.46万元。主要用于缴纳基本养老保险费支出。
(3)208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”68.23万元。主要用于缴纳职业年金费用支出。
3.210类卫生健康支出63.11万元,同比增加13.17万元,增长26.37%,占支出总预算2.59%。
210类11款01项“行政单位医疗”63.11万元。主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
4.213类农林水支出1996.40万元,同比减少78.06万元,下降3.76%,占支出总预算81.94%。
(1)213类01款01项“行政运行(农业)”943.4万元。主要用于基本支出,包括按标准发放的人员经费(基本工资、津贴补贴等),按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用支出。
(2)213类01款02项“一般行政管理事务(农业)”337万元。主要用于为完成各项工作的管理、运行保障支出。
(3)213类01款08项“病虫害控制”422万元。主要用于农作物病虫害防治方面的支出。
(4)213类01款09项“农产品质量安全”107万元。主要用于农产品质量检测、认证、监督、标准生产示范等方面的支出。
(5)213类01款10项“执法监管”17万元。主要用于农业执法监督、农资监管与打假等方面的支出。
(6)213类01款99项“其他农业农村支出”170万元。用于中央项目配套(2020年广西壮族自治区全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点项目)专项经费支出。
5.221类住房保障支出102.35万元,同比增加16.73万元,增长19.54%,占支出总预算4.2%。
221类02款01项“住房公积金”102.35万元。主要用于按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
1.基本支出预算。基本支出1359.29万元,同比增加93.01万元,增长7.35%,占支出总预算55.79%。
(1)人员类项目支出预算1174.96万元,同比增加91.58万元,增长8.45%,占基本支出预算86.44%。其中:工资福利支出预算1092.04万元,同比增加84.61万元,增长8.40%,占基本支出预算80.34%;对个人和家庭的补助支出预算82.92万元,同比增加6.97万元,增长9.18%,占基本支出预算6.1%。
(2)运转类公用经费项目支出(商品和服务支出预算)184.33万元,同比增加1.43万元,增长0.78%,占基本支出预算13.56%。
2.项目支出预算。项目支出预算1077.20万元,同比减少134.02万元,下降11.06%。占支出总预算44.21%。
(1)工资福利支出预算32.32万元,同比增加0.5万元,增长1.57%,占项目支出预算3%。
(2)商品和服务支出预算858.63万元,同比减少108.42万元,下降11.21%,占项目支出预算79.71%。
(3)资本性支出186.25万元,同比减少26.1万元,下降12.29%,占项目支出预算17.29%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2021年财政拨款收支总预算2383.49万元,同比减少94.01万元,同比下降3.79%。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款,包括:自治区本级经费拨款2383.49万元;支出包括:教育支出24.20万元、社会保障和就业支出250.43万元、卫生健康支出63.11万元、农林水支出1943.40万元、住房保障支出102.35万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算总支出2383.49万元,同比减少94.01万元,同比下降3.79%。减少的主要原因是严格执行从严从紧编制预算规定,压减了一般公共预算安排的部分项目支出。
(一)按支出功能分类科目划分。
1.205类教育支出24.2万元,同比减少26.3万元,下降52.08%,占支出总预算1.01%。
205类08款03项“培训支出”24.2万元。主要用于举办农业系统各类人员的业务培训支出。
2.208类社会保障和就业支出250.43万元,同比增加33.45万元,增长15.42%,占支出总预算10.51%。
(1)208类05款01项“行政单位离退休”45.74万元。主要用于离退休人员相关支出。
(2)208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”136.46万元。主要用于缴纳基本养老保险费支出。
(3)208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”68.23万元。主要用于缴纳职业年金费用支出。
3.210类卫生健康支出63.11万元,同比增加13.17万元,增长26.37%,占支出总预算2.65%。
210类11款01项“行政单位医疗”63.11万元。主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
4.213类农林水支出1943.4万元,同比减少131.06万元,下降6.32%,占支出总预算81.54%。
(1)213类01款01项“行政运行(农业)”943.4万元。主要用于基本支出,包括按标准发放的人员经费(基本工资、津贴补贴等),按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用支出。
(2)213类01款02项“一般行政管理事务(农业)”284万元。主要用于为完成各项工作的管理、运行保障支出。
(3)213类01款08项“病虫害控制”422万元。主要用于农作物病虫害防治方面的支出。
(4)213类01款09项“农产品质量安全”107万元。主要用于农产品质量检测、认证、监督、标准生产示范等方面的支出。
(5)213类01款10项“执法监管”17万元。主要用于农业执法监督、农资监管与打假等方面的支出。
(6)213类01款99项“其他农业农村支出”170万元。用于中央项目配套(2020年广西壮族自治区全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点项目)专项经费支出。
5.221类住房保障支出102.35万元,同比增加16.73万元,增长19.54%,占支出总预算4.29%。
221类02款01项“住房公积金”102.35万元。主要用于按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分。
1.基本支出预算。基本支出1359.29万元,同比增加93.01万元,增长7.35%,占支出总预算57.03%。
(1)人员类项目支出预算1174.96万元,同比增加91.58万元,增长8.45%,占基本支出预算86.44%。其中:工资福利支出预算1092.04万元,同比增加84.61万元,增长8.40%,占基本支出预算80.34%;对个人和家庭的补助支出预算82.92万元,同比增加6.97万元,增长9.18%,占基本支出预算6.1%。
(2)运转类公用经费项目支出(商品和服务支出预算)184.33万元,同比增加1.43万元,增长0.78%,占基本支出预算13.56%。
2.项目支出预算。项目支出预算1024.2万元,同比减少187.02万元,下降15.44%,占支出总预算42.97%。
(1)工资福利支出预算32.32万元,同比增加0.5万元,增长1.57%,占项目支出预算3.16%。
(2)商品和服务支出预算805.63万元,同比减少161.42万元,下降16.69%,占项目支出预算78.66%。
(3)资本性支出186.25万元,同比减少26.1万元,下降12.29%,占项目支出预算18.18%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1359.29万元,同比增加93.01万元,增长7.35%。其中:
(一)人员经费情况。
人员经费1174.96万元,占一般公共预算基本支出86.44%。其中:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出;退休费、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。
(二)公用经费情况。
公用经费184.33万元,占一般公共预算基本支出13.56%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)全口径预算安排“三公”经费情况。
2021年部门预算安排“三公”经费支出14.42万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费3.54万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.88万元。
(二)一般公共预算资金安排 “三公”经费情况。
2021年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算14.42万元,比2020年减少0.15万元,同比下降1.03%。下降的原因主要是进一步压减公务接待费支出。其中:
1.公务接待费3.54万元,同比减少0.15万元,下降4.07%,下降的原因主要是按照厉行节约的原则压减预算。
2.公务用车运行维护费10.88万元,与上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
2021年我站无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明。
2021年我站行政运行经费一般公共预算943.40万元,同比增加29.66万元,增长3.25%,增加的主要原因是机关事业单位正常晋职晋档提资等。
(二)政府采购预算安排情况说明。
2021年政府采购预算667.02万元,同比减少265.6万元,下降28.48%。政府集中采购预算69.82 万元,占政府采购预算10.47%;分散采购预算597.2 万元,占政府采购预算89.53%。
1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款667.02万元,占政府采购预算的100%。
2.按政府采购项目类型分类。一是集中采购69.82万元,其中货物类采购预算17.02万元,服务类采购预算52.8万元。二是分散采购597.2万元,其中货物类采购预算550万元,服务类采购预算47.2万元。
(三)国有资产占用情况说明。
2021年我站车辆编制数为3辆,定编小汽车实有数3辆,其中:一般特种专业技术用车2辆,老干部服务用车1辆。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。
我站2021年部门预算有1个项目列入绩效考核范围,农业生产发展专项资金(病虫害及动物疫病防治)项目422万元,经费来源为一般公共预算拨款,项目年度绩效目标详见表9。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:自治区植保站2021年部门预算报表
表一:部门收支总体情况表
表二:部门收入总体情况表
表三:部门支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:2021年度自治区本级项目支出绩效目标申报表
上述报表详见附件。
附件1.广西壮族自治区植保站2021年部门预算公开表.xlsx
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/gxzb/tzgg_85096/t13041948.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。